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审计工作部:严把审计关,确保“三公经费”规范支出


发布时间: 2020-09-30    浏览次数:

按照集团公司审计工作计划的安排,审计工作部对集团所属单位2020年1-6月份“三公经费”使用情况进行检查。

此次检查方式为自查和检查两个阶段。自查阶段:各单位收到发文后积极配合检查工作,认真填写了“三公经费”统计表和公务用车统计表,并对自查情况报告报送审计工作部;检查阶段:根据报送的自查情况,审计工作部会同办公室组成检查组,由审计工作部部长付丽娟担任组长,候魁武、蔡鹤、焦明旭为成员,于9月7日至9月26日,对集团所属企业“三公经费”的使用情况进行了检查。检查小组先后到服务区公司、经营开发公司、路桥工程(集团)、股份公司、顺通筑路、金泉监理、公路工程监理、长春分公司、自然村等公司进行了检查。检查通过座谈交流,对比预算,检查核算台账,比对加油小票,复核百公里油耗,复核自查报告等方式。

检查中,付丽娟与各公司参检人员就检查内容进行充分交流,并对“三公经费”使用情况提出明确要求,公务出国要严格履行事前审批。公务接待要先审批并按规定标准接待,坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费。对公务用车要科学管理,规范和控制公务用车修理、保养,加强对车辆燃油费及派出车辆的管理,严禁私车公养、公车私用。

此次检查达到了预期效果,对检查中发现的问题和薄弱环节督促被检查单位及时做好相关整改工作,建立健全管理制度,为下一步规范经营打下良好基础。